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ABONAR COBROS VENCIDOS | DESK

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| DESK | COBROS VENCIDOS – CLIENTES

Este reporte permite establecer una consulta sobre todas aquellas facturas de ventas, que se procesaron con la condición de CRÉDITO, adicionalmente, es posible procesar pagos y abonos.
Para poder acceder a este reporte, se debe seguir la siguiente ruta:
1- Ir a la opción “CLIENTES”
2- Ir a “Cobros Vencidos

Imagen que contiene Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente

3- Selección del rango de fecha (INICIO | FIN). En fecha fin siempre colocar un día más a la fecha requerida en la consulta
4- En este campo, es posible aplicar la búsqueda por: Número de factura, número de identificación o por nombre del cliente. 
5- Establece la consulta según filtros aplicados
6- Seleccionamos la Factura que se requiere aplicar el pago o abono
7- Clic en AÑADIR ABONO

Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media

8- Se despliega la ventana VER – FACTURA VENTA
9- Clic en PAGO | ABONO

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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10- En la ventana FINALIZAR PAGO, se debe seleccionar el medio pago
11- En este apartado, se observa:
  • Monto total del documento
  • Se agrega el monto del ABONO por el cliente
  • Saldo pendiente
12- Clic en PAGAR

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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13- Clic en VOLVER A FACTURA

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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14- Directamente en la ventana FACTURA VENTA – VER, seleccionamos la pestaña DATOS ABONOS & PAGOS
15- A nivel informativo, podemos apreciar el resumen de totales y SALDO ACTUAL
16 -En esta sección podemos validar todos los documentos que afectan a la factura, entre ellos tenemos los pagos o abonos aplicados

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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